君正集团修订内部审计制度 规范监督
2025-11-12
2025年11月12日,君正集团发布修订后的内部审计制度,旨在规范内部审计工作、加强监督与风险控制。制度明确内部审计机构独立设置,对董事会负责并向审计与风险控制委员会报告;涵盖机构职责,包括内控检查、财务信息审计、反舞弊协助、重大事项检查等;还规定审计工作程序、罚则及档案管理等内容,适用于公司及全资、控股子公司。
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