绿城水务:广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-26
广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审委会在报告期内认真履行职责,包括选聘、监督及评估会计师事务所工作,审阅公司财务报告并发表意见,指导内部审计工作,评估内部控制有效性,审议重大关联交易,协调管理层及相关部门与外部审计部门的沟通。审委会认为,公司在2023年度内部控制和财务报告方面表现良好,未发现重大缺陷。
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