中国外运:2024年度内部控制审计报告
2025-03-26
信永中和会计师事务所对中国外运股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出了内部控制的固有局限性,并强调了内部控制可能因情况变化而变得不恰当。
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