中国外运:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-26
中国外运股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。信永中和在2024年继续担任中国外运的财务报告和内部控制审计机构,严格执行审计准则,出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映其财务状况和经营成果,并保持了有效的内部控制。审计委员会对其专业资质和执业能力表示认可。
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