浙文影业:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-12
浙文影业集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,公司在报告期内召开了7次审计委员会会议,审议了多项重要议题,包括财务报告、内部控制评价、续聘审计机构等。审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确,内部控制运作符合上市公司治理规范,未发现重大或重要缺陷。此外,公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构。
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