【市场】中国铝业内部控制审计获无保留意见
2026-03-27
安永华明会计师事务所对中国铝业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。
审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
该内部控制审计报告的出具日期为2026年3月27日。
审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
该内部控制审计报告的出具日期为2026年3月27日。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
