中国太保:中国太保董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告
2025-03-26
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告显示,该委员会在监督外部审计、指导内部审计、促进内部控制体系建设等方面勤勉尽责,确保公司财务报告的真实、准确和完整。报告期内,委员会共召开10次会议,审核了多项重要议案,包括年度报告、内控评估报告等,并对外部审计师的工作进行了监督和评价。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜