滨化股份:滨化股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-30
滨化集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会全年召开了5次会议,审议并通过了多项重要报告和议案,监督和评估了外部审计机构的工作,指导了内部审计工作,审议了财务报告并发表了意见,评估了内部控制的有效性,并协调了管理层与外部审计机构的沟通。报告强调公司在财务和内部控制方面表现良好,未发现重大问题。
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