浙商证券:浙商证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-11
浙商证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,委员会在监督外部审计、审核财务信息、指导内部审计、评估内部控制有效性、协调管理层与外部审计机构沟通、审核关联交易等方面履行了职责。报告中提到,2024年委员会召开了5次会议,审议通过了22项议案,确保公司治理和内部控制的有效性。
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