浙商银行:浙商银行股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-29
浙商银行股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职情况报告,报告详细介绍了审计委员会的组成、主要职责、会议召开情况、专业培训情况以及履职情况自评。报告强调了审计委员会在监督内部控制、评估外部审计机构、指导内部审计、协调沟通、审阅财务报告等方面的工作,并表示将继续按照相关法律法规和公司章程的要求,提升履职能力,加强内部审计指导和外部审计监督评估。
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