中国出版:中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-26
中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在报告期内积极履行职责,包括指导和监督内部审计工作、监督外部审计机构、审阅财务报告、评估内部控制有效性以及审查关联交易。报告指出,公司财务报告公允反映了公司的财务状况,内部控制不存在重大缺陷,关联交易合规,整体评价为正面。
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