金钼股份:金钼股份2024年度内控审计报告
2025-04-03
大信会计师事务所对金堆城钼业股份有限公司(简称金钼股份)截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了内部控制审计报告。报告指出,金钼股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告强调了内部控制的固有局限性,并指出根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。
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