联明股份:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-25
上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会对众华会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告,内容涵盖会计师事务所基本情况、聘任程序、履职情况及审计委员会的监督情况。报告显示,众华会计师事务所按规范要求完成了2024年度财务报表和内部控制有效性的审计,出具了标准无保留意见的审计报告,并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查。
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