联明股份发布内部审计制度
2025-10-28
上海联明机械股份有限公司于2025年10月28日发布《内部审计制度》,明确了公司内部审计工作的职责、权限和流程。该制度强调对财务信息真实性、内部控制有效性及经营管理合规性的监督,旨在提升公司治理水平和信息披露质量。审计部将在审计委员会领导下独立开展工作,覆盖公司及控股子公司各项经营活动,并建立定期报告和后续跟踪机制。
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