【风险】曝控股股东资金占用及违规担保,内控被否
2026-04-24
喜临门审计委员会发布2025年度履职报告。报告披露,公司2025年度存在控股股东及其关联方非经营性资金占用及未经审议程序的违规对外担保情形,导致公司在印章使用、资金管理、对外担保等方面存在内部控制重大缺陷。审计机构天健会计师事务所因此对公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告,对内部控制出具了否定意见的审计报告。审计委员会对此表示高度重视,并将督促控股股东尽快解决问题,同时协助公司完善内控制度。
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