【经营】审计委员会发布对2025年度审计机构监督报告
2026-03-23
浙江万盛股份有限公司董事会审计委员会发布了关于对立信会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告。
报告显示,审计委员会在2025年3月20日审议通过续聘立信为年度审计机构,并在2025年12月、2026年1月20日、3月13日和3月19日就审计计划、资产减值、年报审计等事项与会计师事务所进行了多次沟通与监督。
审计委员会总体评价认为,立信会计师事务所在2025年年报审计过程中保持了独立性,按时完成了审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告。
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报告显示,审计委员会在2025年3月20日审议通过续聘立信为年度审计机构,并在2025年12月、2026年1月20日、3月13日和3月19日就审计计划、资产减值、年报审计等事项与会计师事务所进行了多次沟通与监督。
审计委员会总体评价认为,立信会计师事务所在2025年年报审计过程中保持了独立性,按时完成了审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告。
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