亚普股份:亚普股份内部审计管理办法
2025-08-27
该文档为亚普汽车部件股份有限公司发布的《内部审计管理办法》,主要内容包括公司内部审计的组织架构、职责权限、审计计划、实施程序、整改与结果运用、相关责任及保密要求等。文件明确了内部审计机构在党组织、董事会直接领导下开展工作,强调审计独立性、信息化建设、审计整改问责机制,并规定了对审计发现问题的处理及结果运用,适用于公司及控股投资企业。
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