石大胜华修订审计委员会工作细则
2025-10-01
石大胜华新材料集团股份有限公司于2025年9月修订了董事会审计委员会工作细则,进一步明确了审计委员会在财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估等方面的职责权限,并强化了其对董事和高管履职行为的监督功能。该细则还规定了审计委员会在提议召开临时董事会或股东会、提起诉讼等方面的具体程序,提升了公司治理透明度和规范性。
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