【风险】华立股份2025年审计报告被出具保留意见
2026-04-28
华立股份2025年度财务报告被上会会计师事务所出具保留意见审计报告,因子公司与污水处理厂客户的设备供应项目存在招标程序时序倒置等瑕疵,影响相关收入确认的审计证据。
内部控制审计报告同时强调该事项,表明公司在项目管理、投标销售审批等内部控制方面存在缺陷。
公司董事会说明事项对财务报表影响不具有广泛性,不会导致盈亏性质变化或触及退市指标,并已制定整改投标程序、推进应收账款回款、健全内控体系等具体措施。
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内部控制审计报告同时强调该事项,表明公司在项目管理、投标销售审批等内部控制方面存在缺陷。
公司董事会说明事项对财务报表影响不具有广泛性,不会导致盈亏性质变化或触及退市指标,并已制定整改投标程序、推进应收账款回款、健全内控体系等具体措施。
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