泛微网络:泛微网络科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-28
泛微网络科技股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职情况进行了评估和监督。天健会计师事务所在2024年度对泛微网络的年报和内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了公司的经营状况与财务状况,且公司保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。
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