泛微网络:泛微网络2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-03-28
泛微网络科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会召开了5次会议,审议并通过了多项议案,包括2023年度审计报告、2024年各季度财务报告、关联交易等。委员会监督了外部审计机构的工作,指导内部审计工作,审阅财务报告,评估内部控制有效性,并协调管理层与外部审计机构的沟通。整体上,委员会认为公司财务报告真实、完整、准确,内部控制体系健全。
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