浙江黎明:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-26
浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职情况报告,报告详细介绍了审计委员会的基本情况、会议召开情况、监督外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制有效性、监督募集资金使用情况及关联交易监督等内容。报告强调公司在报告期内严格执行法律法规和内部控制制度,未发现重大问题。
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