可川科技发布内部审计管理办法
2025-10-31
苏州可川电子科技股份有限公司发布了《内部审计管理办法》,明确了公司内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。该办法强调通过独立、客观的审计监督,强化公司治理和内部控制,提升风险管理水平,确保财务管理和生产经营合规。审计部将在董事会审计委员会指导下开展工作,定期提交审计报告,并对内部控制和风险管理体系进行评价与监督。
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