倍加洁:倍加洁2024年度审计委员会履职情况报告
2025-04-30
倍加洁集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在报告期内召开了4次会议,审议并通过了多项重要议案,包括2023年年报、2024年季度报告、内部控制评价报告等。审计委员会认为公司财务报表编制符合会计准则,内部控制体系健全有效,并建议续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜