金海通:天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-03-19
天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会发布了关于容诚会计师事务所2024年年度审计履职评估及监督职责的报告。报告显示,容诚所在2024年度对公司财务报告及内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,并保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。
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