禾望电气发布内部审计制度规范运作
2025-11-12
2025年11月12日,禾望电气发布内部审计制度,明确董事会下设审计委员会及内部审计部的设置、职责与权限,规定审计范围包括财务信息真实性、内部控制有效性、关联交易、募集资金使用等事项,同时明确信息披露要求及违规处理措施,旨在规范公司审计工作及内部运作。
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