彩蝶实业:浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-28
浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在2024年召开了5次会议,审议并通过了11项议案,内容涵盖年度审计工作安排、财务报告、内部控制评价等方面。天健会计师事务所作为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,被认为工作勤勉尽职,客观公正。审计委员会认为公司定期报告真实、准确、完整,内部控制有效。
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