江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-21
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所2024年度的审计工作进行了监督和评价。北京德皓国际会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会认为北京德皓国际在审计过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观公正。
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