大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-29
浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行了汇报。容诚会计师事务所在2024年度对公司财务报告及内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力和独立性进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的能力,审计过程规范有序。
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