天成自控:天成自控2024年度审计委员会履职报告
2025-04-29
浙江天成自控股份有限公司2024年度审计委员会履职报告显示,审计委员会在报告期内认真履行了审计监督职责,审议并通过了多项重要议案,包括财务报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况等。此外,审计委员会建议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构,并对内部审计工作进行了指导。整体来看,公司在报告期内未发现重大内部控制缺陷,财务报告真实反映了公司经营状况。
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