甘李药业:董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-25
甘李药业股份有限公司董事会审计委员会发布了关于致同会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告。报告详细介绍了致同会计师事务所的基本情况、聘任程序、变更原因及沟通情况,并肯定了致同会计师事务所在2024年度的审计工作中的专业性和独立性。审计委员会认为致同会计师事务所按时、客观、公允地完成了公司的财务审计和内控审计工作。
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