汇嘉时代董事会通过续聘会计师事务所议案
2025-12-23
公司董事会于2025年12月22日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了多项议案。
其中,公司决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为80万元和30万元,上述续聘事项均需提交股东会审议。
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其中,公司决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为80万元和30万元,上述续聘事项均需提交股东会审议。
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