【经营】获内部控制标准无保留审计意见
2026-04-23
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月23日出具了关于南京康尼机电股份有限公司的内部控制审计报告。
报告认为康尼机电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告认为康尼机电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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