【市场】金能科技内控审计获标准无保留意见
2026-04-15
致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月14日发布了对金能科技2025年度财务报告内部控制的审计报告。
报告认为,金能科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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报告认为,金能科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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