共进股份发布内部审计新制度
2025-10-30
深圳市共进电子股份有限公司发布了新的内部审计工作制度,明确了内部审计的职责、权限和工作程序。该制度强调对公司及下属单位的财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督和评价,并要求至少每季度向审计委员会报告审计情况。内部审计机构有权检查财务资料、参与相关会议、调查问题并提出整改建议。公司各部门和子公司需配合审计工作,不得妨碍。审计结果将作为考核、任免、奖惩的重要依据。
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