金徽股份修订内部审计制度规范审计工作
2025-11-11
金徽股份于2025年11月修订内部审计制度,明确设立审计监察部作为内部审计部门,该部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作并向其报告。制度规定了审计部门的职责权限,包括对内部控制、财务信息等的审计,协助反舞弊,定期向审计委员会报告;还明确了审计程序、档案管理要求及责任追究机制,以规范内部审计工作,防范公司风险。
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