科华控股发布内部审计制度规范公司运作
2025-11-20
科华控股发布内部审计制度,明确设立审计监察部作为内部审计机构,对公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司的财务收支、资产质量、经营绩效等进行监督评价;审计委员会负责指导监督内部审计工作;审计监察部拥有检查账务资料、调查询问等权限,并需按程序开展审计工作;同时明确了违反制度的奖惩措施及制度生效方式。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜