莎普爱思:莎普爱思内部审计制度
2025-08-30
浙江莎普爱思药业股份有限公司发布了《内部审计制度》(2025年8月),明确了公司内部审计工作的规范,涵盖内部审计机构设置、职责分工、审计实施、信息披露及监督管理等内容。公司设立审计委员会和审计部,强化对财务信息、内部控制、重大事项(如对外投资、关联交易、募集资金使用等)的监督,要求审计部定期向审计委员会报告,并对发现的重大缺陷或风险及时披露。制度强调内部控制的有效性评价及整改机制,提升信息披露的可靠性。
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