保隆科技:保隆科技2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-04-30
上海保隆汽车科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告显示,审计委员会全年共召开六次会议,审议多项议案,包括财务报告、内部控制、关联交易等。审计委员会对大信会计师事务所的工作表示肯定,并提议继续聘请其为2025年度审计机构。此外,审计委员会积极参与公司内部审计、内部控制及关联交易的监督,确保公司合规运营。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜