赛伍技术:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-30
2024年度苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在报告期内召开了4次会议,审议了财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用等事项。审计委员会认为天衡会计师事务所在年报审计中遵循了独立、客观、公正的执业准则,公司内部控制有效,财务报告真实准确,未发现重大缺陷。
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