镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-17
浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职报告,报告中提到审计委员会在2024年召开了6次会议,审议并通过了多项议案,包括财务报告、内部控制评价、审计机构选聘等。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制体系健全有效,外部审计机构工作独立且专业。此外,审计委员会对公司重大关联交易进行了审查,认为交易公平合理,未损害公司及中小股东利益。
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