【经营】富佳股份发布审计委员会年度履职报告
2026-03-20
宁波富佳实业股份有限公司董事会审计委员会于2026年3月20日发布了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
报告总结了审计委员会在2025年度的工作,包括监督及评估外部审计机构天健会计师事务所的工作、指导内部审计工作、审阅公司各期财务报告、评估公司内控制度的有效性等。
审计委员会认为,公司财务报告真实、准确、完整,内部控制体系整体有效,未发现重大缺陷,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则。
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报告总结了审计委员会在2025年度的工作,包括监督及评估外部审计机构天健会计师事务所的工作、指导内部审计工作、审阅公司各期财务报告、评估公司内控制度的有效性等。
审计委员会认为,公司财务报告真实、准确、完整,内部控制体系整体有效,未发现重大缺陷,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则。
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