济民健康:济民健康管理股份有限公司董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-29
天健会计师事务所对济民健康管理股份有限公司2024年度财务报表和内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项包括:1) 何清红等人伪造公司印章,公司已报案并预计损失2,831.71万元;2) 存在违反合同信用政策发货的情况,公司已追回货物。公司董事会认同审计意见,并提出了多项措施以消除这些事项的影响。
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