菲林格尔:董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-29
立信会计师事务所对菲林格尔家居科技股份有限公司2024年度财务报表及内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项涉及2020年和2021年的两个工程建设项目,由实际控制人控制的公司负责施工,构成关联交易,未按规定履行审议程序。2024年9月,证监会上海监管局对公司及相关责任人采取了行政监管措施,且相关补充审议议案未获股东大会通过。公司董事会表示理解和认同,并计划采取措施加强内部控制和合规性。
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