奥翔药业:奥翔药业2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-30
浙江奥翔药业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在2024年召开了4次会议,审议并通过了多项议案,包括年度报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等。报告强调了天健会计师事务所在审计过程中的专业性和独立性,并确认公司财务报告的真实、完整和准确性。此外,报告还提到公司内部控制的有效性及内部审计工作的正常开展。
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