日盈电子:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-29
江苏日盈电子股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告、内部控制评估、协调内外部审计沟通、聘请审计机构、审核资金占用及担保情况等方面均履行了职责。报告指出,容诚会计师事务所在审计工作中表现良好,公司财务报告真实准确,内部控制体系健全,未发现重大问题。
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