华铁数智完善审计机制 强化公司治理
2025-12-10
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司于2025年12月公布了董事会审计委员会工作细则,该细则明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限及议事规则。
审计委员会作为董事会下设专门机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制,并对涉及财务报告、外部审计机构选聘、财务负责人聘任等关键事项拥有前置审议权。通过设立并规范审计委员会,公司旨在强化财务监督与内部控制,提升治理水平。
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审计委员会作为董事会下设专门机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制,并对涉及财务报告、外部审计机构选聘、财务负责人聘任等关键事项拥有前置审议权。通过设立并规范审计委员会,公司旨在强化财务监督与内部控制,提升治理水平。
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