扬州金泉:董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-26
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所2024年度的审计工作进行了监督和评价。大华会计师事务所在审计过程中遵循了独立审计原则,客观、公正地评价了公司财务状况和内部控制的有效性,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为大华会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司的审计工作要求。
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