超讯通信:董事会、监事会、审计委员会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-29
信永中和会计师事务所对超讯通信股份有限公司2024年度财务报表出具了保留意见的审计报告,主要涉及算力业务形成的应收账款及其他应收款的可收回性和公司持续经营能力的不确定性。公司董事会、监事会和审计委员会对此表示理解和认可,并提出多项整改措施,包括加强应收账款管理、强化‘智算’新主业、优化成本控制和加强内控建设。
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