【风险】超讯通信审计风险消除说明
2026-04-27
超讯通信董事会于2026年4月27日发布专项说明,称2024年审计报告非标准意见(保留意见及带强调事项段)所涉及事项影响已消除。针对原审计保留意见涉及的算力业务单一客户大额应收款项,截至2025年12月31日余额已降至36,149.31万元,2026年已回款3,405.00万元,并计提坏账准备14,459.72万元。
公司与债务方签订2026年分期回款计划,追加实控人无限连带担保及存货抵押,开设资金共管账户确保回款闭环,并优化客户授信与应收账款全流程管控,从而消除了原审计中的不确定性及风险。
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公司与债务方签订2026年分期回款计划,追加实控人无限连带担保及存货抵押,开设资金共管账户确保回款闭环,并优化客户授信与应收账款全流程管控,从而消除了原审计中的不确定性及风险。
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